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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorRINCÓN PEREA, MARÍA ALEJANDRA-
dc.contributor.authorARTEAGA LOSADA, SHARON LORENA-
dc.contributor.authorRODRÍGUEZ PENAGOS, ADRIANA-
dc.contributor.authorCOMETTA URIBE, HÉCTOR FABIÁN-
dc.date.accessioned2022-08-11T14:02:40Z-
dc.date.available2022-08-11T14:02:40Z-
dc.date.issued2019-11-13-
dc.identifier.urihttp://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2557-
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación está denominado “Acciones del Control Interno implementado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena para el recaudo de los recursos de tasa por uso de agua en el departamento del Huila año 2018”, ubicada en el municipio de Neiva, en el cual la empresa tiene implementado el modelo de control interno MECI, mediante este método se sirve como modelo para descifrar las falencias que tienen para el cobro de la tasa por uso de agua. Para la recopilación de información se utilizaron las técnicas de investigación como la observación, recopilación documental y entrevista, adicionalmente se investigaron las acciones y procedimientos de control en el proceso de tasa por uso de agua, donde indagamos al jefe de control interno y el técnico de facturación. Se evidencio que algunos controles no están documentados, se especifican las conclusiones y recomendaciones a fin de fortalecer los procesos de las acciones de gestión de cobro y cumplir con el objeto del recaudo que se estima en el presupuesto anual. Los resultados de esta investigación nos permiten identificar los procesos que componen el recaudo de tasa por uso de agua, conocer los procedimientos establecidos en el control interno y analizar el impacto de dichos controles.es
dc.language.isoeses
dc.publisherUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANAes
dc.relation.ispartofseriesTH ERFA;0034-
dc.subjectAccioneses
dc.subjectControl Internoes
dc.subjectTasa por uso de aguaes
dc.subjectProcedimientoses
dc.subjectControleses
dc.subjectInvestigaciónes
dc.subjectGestión de cobroes
dc.subjectProcesoses
dc.subjectImpactoes
dc.subjectRecopilación Documentales
dc.titleACCIONES DEL CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA PARA EL RECAUDO DE LOS RECURSOS DE TASA POR USO DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA AÑO 2018.es
dc.typeThesises
Aparece en los programas: Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría

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